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2018年度興盛鄉人民政府部門決算

索引號 640424033/2019-00020 文號 生成日期 2019-10-18
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣興盛鄉人民政府 責任部門


目錄


第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  興盛鄉人民政府部門(單位)概況

一、部門職責

據現階段農村經濟社會發展的實際,興盛鄉要主要圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧四個方面全面履行職責。其主要職能是:

1貫徹落實黨和國家的各項方針、政策、法律、法規,全面落實強農惠農措施,保障和維護農民的合法權益,促進農村基層政權建設和民主法治建設,鞏固黨在農村的執政基礎。做好人大、民族宗教、統戰、共青團、婦聯、人民武裝等工作,指導農村村民自治。

2制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
 
3、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設編報項目計劃、經濟社會發展統計等工作;做好農村人居環境改善、地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
 
5積極培育、支持、引導農民創業戶、專業合作經濟組織和中介組織健康發展;因地制宜調整農業經濟機構,及時為農民提供產前、產中、產后服務,特別是農業技術、優良品種、農副產品銷售等方面的服務;大力發展草畜、苗木、勞務等特色產業;做好農村扶貧開發、植樹造林、護林防火、封山禁牧和環境保護等工作。

6、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
 
7、發展和完善村民自治制度,加強和改進鄉鎮黨委、政府對村級黨組織、村民委員會的領導和指導,不斷增強農村社會自治功能。

8、建立健全農村社會保障體系,做好雙擁優撫、抗災救災、物資發放、社會救助、農村低保,婚姻登記,殯葬管理以及農村人力資源開發、基本養老保險、新型農村合作醫療、農民工合法權益維護等工作。

9、圍繞中心,服務大局,完成縣委、政府交辦的各項工作任務和安排部署的農村工作任務。

二、部門預算單位構成

設置行政機構1個,即:黨政綜合辦公室

黨政綜合辦公室的主要職責是:負責本鄉鎮黨委、政府、人大主席團文件、材料的起草和會議組織及有關決議、決定的落實、督辦工作,承辦紀檢、檢查、組織、人事、機構編制、宣傳、統戰、民族宗教、計劃生育、工會、共青團、婦聯、人民武裝和人大主席團、人民政協等具體工作。

設置事業機構4個,興盛鄉民生服務中心、興盛鄉計劃生育服務站、興盛鄉村鎮建設規劃服務中心、興盛鄉文化服務中心為鄉直屬事業單位。

民生服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村最低生活保障、救災救助、農村五保戶供養等工作;負責農村養老保險、新型農村合作醫療、創業就業等社會保障工作;管理鄉鎮財政財務和村級財務;負責財政直補農民補貼資金的發放及村干部報酬、村級辦公經費、村醫補助等資金的監督和管理工作,負責完成鄉鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

人口和計劃生育服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責開展農村優生優育宣傳、教育、培訓工作,在育齡人口中普及優生優育知識;負責計劃生育手術服務、育齡婦女生育保健服務、計劃生育管理工作;負責本鄉鎮人口統計和管理工作;負責計劃生育生殖健康檢查、生殖保健咨詢服務和孕前管理;做好避孕藥具的管理和發放;負責完成鄉鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

科教文衛服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村科技推廣、實用技術培訓、普及九年制義務教育等工作;負責文化、廣播、電視、體育等工作及其設施的維護和管理工作,組織開展文化娛樂、體育健身活動和精神文明建設創建活動,不斷活躍農村群眾的精神文化生活;負責農村公共衛生、食品衛生、健康教育、疾病預防等工作;負責完成鄉鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

村鎮建設規劃服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村農田保護戶規劃、土地使用規劃、宅基地規劃與實施等工作;負責土地糾紛調解與處理等工作;負責村鎮建設規劃、農村環境保護等工作;負責完成鄉鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

從預算單位構成看,興盛鄉政府部門決算包括:興盛鄉政府本級決算、所屬站所事業單位決算。

 






第二部分 2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01

公開部門:涇源縣興盛鄉人民政府





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

2110893.21 

一、一般公共服務支出

28

9415301.43

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

2219000 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

 

六、其他收入

7

2001200 

七、文化體育與傳媒支出

36

232779

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

423951.01

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

169301.96

 

10

 

十、節能環保支出

39

1479000

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

2926340

 

12

 

十二、農林水支出

41

3744294.88

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

3130829.99

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

378904.54 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47


 

19

 

十九、住房保障支出

48

171495

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

23110103.21

本年支出合計

51

22576625.56

  用事業基金彌補收支差額

25

 

  結余分配

52

 

  年初結轉和結余

26

12542389.68 

  年末結轉和結余

53

13075897.33


總計

29

35652492.89

總計

58

35652492.89




收入決算表












公開02

公開部門:涇源縣興盛鄉人民政府







金額單位:元


項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

23110103.21

21108903.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2001200


201

一般公共服務支出

11488090.25

11462090.25

0.00

0.00

0.00

0.00

26000


20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

10995861.25

10989861.25

0.00

0.00

0.00

0.00

6000


2010301

 行政運行

2291038

2291038

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事務

8704823.25

8704823.25

0.00

0.00

0.00

0.00

6000


20106

財政事務

472229

472229

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他財政事務支出

472229

472229

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化體育與傳媒支出

232779

232779

0.00

0.00

0.00

0.00

 


20701

文化

232779

232779

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2070109

 群眾文化

232779

232779

0.00

0.00

0.00

0.00

 


208

社會保障和就業支出

675051.01

423951.01

0.00

0.00

0.00

0.00

251100


20802

民政管理事務

10000


0.00

0.00

0.00

0.00

10000


2080208

基層政權和社區建設

10000


0.00

0.00

0.00

0.00

10000


20805

行政事業單位離退休

408209.80

408209.80

0.00

0.00

0.00

0.00



2080504

未歸口管理的行政單位離退休

123103

123103

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

285106.8

285106.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會保障和就業支出

15741.21

15741.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社會保障和就業支出

15741.21

15741.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

169301.96

169301.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

計劃生育事務



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100717

 計劃生育服務



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

169301.96

169301.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政單位醫療

82357.12

82357.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

 事業單位醫療

31044.48

31044.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公務員醫療補助

55900.36

55900.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

節能環保支出

1034000

994000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生態保護

390000

350000

0.00

0.00

0.00

0.00



2110402

 農村環境保護

390000

350000

0.00

0.00

0.00

0.00



21105

天然林保護

144000

144000

0.00

0.00

0.00

0.00



2110501

 森林管護

144000

144000

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城鄉社區支出

2280600

2280600

0.00

0.00

0.00

0.00



21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

2219000

2219000

0.00

0.00

0.00

0.00



2120801

征地和拆遷補償支出

1279000

1279000

0.00

0.00

0.00

0.00



2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

940000

940000

0.00

0.00

0.00

0.00



213

農林水支出

2979956

2979956

0.00

0.00

0.00

0.00



21303

水利

259900

259900

0.00

0.00

0.00

0.00



2130316

 農田水利

259900

259900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

農村綜合改革

1813956

1723956

0.00

0.00

0.00

0.00

90000


2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

1813956

1723956

0.00

0.00

0.00

0.00

90000


2130799

其他農村綜合改革支出

450000

360000

0.00

0.00

0.00

0.00

90000


214

交通運輸支出

3130829.99

3130829.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21406

車輛購置稅支出

3130829.99

3130829.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140602

車輛購置稅用于農村公路建設支出

3130829.99

3130829.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

國土海洋氣象等支出



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

國土資源事務



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200101

 行政運行



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

171495

171495

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

171495

171495

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公積金

171495

171495

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03




支出決算表










公開03

公開部門:涇源縣興盛鄉人民政府






金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

22576625.56 

4788314.85 

17788310.71 

 

 

 

201

一般公共服務支出

9415301.43

2687001

6728300.43

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

8945072.43

2216772

6728300.43

0.00



2010301

行政運行

2216772

2216772

0.00

0.00

 

 

2010302

一般行政管理事務

6728300.43

0.00

6728300.43

0.00

 

 

20106

財政事務

470229

470229

0.00

0.00

 

 

2010699

其他財政事務支出

470229

470229

0.00

0.00

 

 

207

文化體育與傳媒支出

232779

232779

0.00

0.00

 

 

20701

文化

232779

232779

0.00

0.00



2070109

群眾文化

232779

232779

0.00

0.00



208

社會保障和就業支出

423951.01

423951.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基層政權和社區建設

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

408209.80

408209.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

123103

123103

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

285106.8

285106.8

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

15741.21

15741.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

15741.21

15741.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

169301.96

169301.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

169301.96

169301.960

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

計劃生育服務

169301.96

169301.960

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

169301.96

169301.960

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

82357.12

82357.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

31044.48

31044.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

55900.36

55900.36

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

1479000

144000

1335000

0.00

0.00

0.00

21104

自然生態保護

835000

0.00

835000

0.00

0.00

0.00

2110402

農村環境保護

835000

0.00

835000

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保護

144000

144000

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管護

412,000.00

0.00

412,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

2926340

61600

2864740

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

1247740

0.00

1247740

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

1247740

0.00

1247740

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

3744294.88

898186.88

2846108

0.00

0.00

0.00

21303

水利

215093

0.00

215093

0.00

0.00

0.00

2130316

農田水利

215093

0.00

215093

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

1006930

0.00

1006930

0.00

0.00

0.00

2130504

農村基礎設施建設

840000

0.00

840000

0.00

0.00

0.00

2130505

生產發展

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

2512271.88

898186.88

1614085

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

1338631.88

89186.88

440445

0.00

0.00

0.00

2130799

其他農村綜合改革支出

1123640

0.00

1123640

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

3130829.99

0.00

3130829.99

0.00

0.00

0.00

21406

車輛購置稅支出

3130829.99

0.00

3130829.99

0.00

0.00

0.00

2140602

車輛購置稅用于農村公路建設支出

3130829.99

0.00

3130829.99

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

171495

171495

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

171495

171495

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

171495

171495

0.00

0.00

0.00

0.00









































財政撥款收入支出決算總表









公開04

公開部門:涇源縣興盛鄉人民政府







金額單位:元

收    入

支    出

項   目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄   次

 

1

欄   次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1889903.21

一、一般公共服務支出

29

9415301.43

9415301.43


二、政府性基金預算財政撥款

2

2219000

二、外交支出

30

0.00

0.00


 

3

 

三、國防支出

31

0.00

0.00


 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00


 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00


 

6

 

六、科學技術支出

34

0.00

0.00


 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

232779

232779


 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

423951.01

423951.01


 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

169301.96

169301.96


 

10

 

十、節能環保支出

38

1479000

1479000


 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

1309340

61600

1247740

 

12

 

十二、農林水支出

40

3007364.88

3007364.88


 

13

 

十三、交通運輸支出

41

3130829.99

3130829.99


 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

378904.54

378904.54

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00


 

19

 

十九、住房保障支出

47

171495

171495


 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00


 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

50




 

23

 

二十三、債務付息支出

51




本年收入合計

24

21108903.21

本年支出合計

52

19718267.81

18091623.27

1626644.54

年初財政撥款結轉和結余

25

3074659.16

年末財政撥款結轉和結余

53

4465294.56

3494034.56

971260

一、一般公共預算財政撥款

26

2695754.62

 

54




二、政府性基金預算財政撥款

27

378904.54

 

55




總計

28

24183562.37

總計

56

24183562.37

21585657.83

2597904.54

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1



一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05

公開部門:



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

18091623.27

4788314.85

13303308.42

201

一般公共服務支出

9415301.43

2687001

6728300.43

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

8945072.43

2126772

6728300.43

2010301

 行政運行

2216772

2216772

2291038

2010302

一般行政管理事務

6728300.43

0.00

6728300.43

20106

財政事務

470229

470229

0.00

2010699

其他財政事務支出

470229

470229

0.00

207

文化體育與傳媒支出

232779

232779

0.00

20701

文化

232779

232779

0.00

2070109

 群眾文化

232779

232779

0.00

208

社會保障和就業支出

423951.01

423951.01

0.00

20802

民政管理事務

0.00

0.00

0.00

2080208

基層政權和社區建設

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

408209.80

408209.80

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

123103

123103

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

15741.21

15741.21

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

15741.21

15741.21

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

15741.21

15741.21

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

169301.96

169301.96

0.00

21007

計劃生育事務

169301.96

169301.960

0.00

2100717

計劃生育服務

169301.96

169301.960

0.00

21011

行政事業單位醫療

169301.96

169301.960

0.00

2101101

行政單位醫療

82357.12

82357.12

0.00

2101102

事業單位醫療

31044.48

31044.48

0.00

2101103

公務員醫療補助

55900.36

55900.36

0.00

211

節能環保支出

1479000

144000

1335000

21104

自然生態保護

835000

0.00

835000

2110402

農村環境保護

835000

0.00

835000

21105

天然林保護

144000

144000

0.00

2110501

 森林管護

144000

144000

0.00

212

城鄉社區支出

61600

61600

0.00

21299

其他城鄉社區支出

61600

61600

0.00

2129999

其他城鄉社區支出

61600

61600

0.00

213

農林水支出

3007364.88

898186.88

2109178

21303

水利

215093

0.00

215093

2130316

 農田水利

215093

0.00

215093

21307

農村綜合改革

2372271.88

898186.88

1474085

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

1338631.88

898186.88

440445

2130799

其他農村綜合改革支出

1033640

0.00

1033640

214

交通運輸支出

3130829.99

0.00

3130829.99

21406

車輛購置稅支出

3130829.99

0.00

3130829.99

2140602

車輛購置稅用于農村公路建設支出

3130829.99

0.00

3130829.99

220

國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

171495

171495

0.00

22102

住房改革支出

171495

171495

0.00

2210201

 住房公積金

171495

171495

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06

公開部門:








單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

3308650.97

302

商品和服務支出

458374

310

資本性支出

13,696.00

30101

基本工資

840111

30201

辦公費

4665

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

15668950

30202

印刷費

28204

31002

辦公設備購置

13,696.00

30103

獎金

260000

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置


30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設


30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險費

285106.8

30206

電費

22393.88

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

3924.74

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

113401.64

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費

55900.36

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

15741.21

30211

差旅費

10192

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

171495

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償


30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出

0.000

30214

租賃費

758

31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

1021289.88

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

31022

無形資產購置


30302

退休費

0.000

30217

公務招待費

0.00

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業補助


30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入


30305

生活補助

1021289.88

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

205600

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

20000

31205

利息補貼


30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.00

31299

其他對企業補助


30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

313

對社會保障基金補助


30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

13596.38

31302

對社會保險基金補助


30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

137040

31303

補充全國社會保障基金





30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出





30299

其他商品和服務支出

12000

39906

贈與





307

債務利息及費用支出


39907

國家賠償費用支出





30701

國內債務付息


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30702

國外債務付息


39999

其他支出





30703

國內債務發行費用







30704

國外債務發行費用





人員經費合計

4329940.85

公用經費合計

458374

合計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。










一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07

公開部門:










金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6